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文/ 發(fā)布于2020-01-19
1月17日,集團黨委副書記、紀委書記田青春帶隊,集團相關部門負責同志、四川漢和會計師事務所總審計師劉崇周一行,組成驗收組對高農(nóng)司財務收支專項審計整改情況進行了驗收。
會上,高農(nóng)司董事長、總經(jīng)理潘榮武匯報了審計整改情況,驗收組一行現(xiàn)場對審計整改所涉及的內(nèi)控管理制度、憑證及票據(jù)等相應整改成果進行了驗收復核。
驗收組指出,高農(nóng)司高度重視此次審計整改,積極落實審計整改要求,查漏補缺,內(nèi)控制度趨于完善,既立足當前,又著眼長遠,既把具體問題解決好,又注重建立管用的長效機制,提質增效成果顯著,整改取得了良好效果,對本次整改成果予以認定;驗收組要求,高農(nóng)司當前正處于深化改革、轉型發(fā)展的關鍵時期,要將審計整改成果與日常經(jīng)營相結合,保證企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展;要以此次審計整改驗收作為新的起點,加強分析研判,找準問題出現(xiàn)容易在哪些環(huán)節(jié)、哪些人員,排查企業(yè)管理的風險點,完善規(guī)章制度,建立企業(yè)規(guī)范管理的長效機制;要發(fā)揮“頭雁效應”,“一級做給一級看”,嚴格制度的剛性約束,努力用制度建設和各級人員良好的作風紀律固化審計整改成果,確保問題不反彈、整改成效最大化。最后,驗收組對下步高農(nóng)司在資金管理方面的超前融資、定額自制票據(jù)使用管理、資產(chǎn)管理及核算等方面問題整改建立長效機制提出了具體要求。
集團紀委副書記、紀檢監(jiān)察審計部部長劉新主持驗收會議。高農(nóng)司在家領導班子成員、各部門負責人,集團紀檢監(jiān)察審計部、財務管理部相關人員參加會議。